0人評分過此書

内部控制与风险管理:理论、实践与案例

出版日期
2019/01/01
閱讀格式
EPUB
書籍分類
學科分類
ISBN
9787301274118

本館館藏

借閱規則
當前可使用人數 30
借閱天數 14
線上看 0
借閱中 0
選擇分享方式

推薦本館採購書籍

您可以將喜歡的電子書推薦給圖書館,圖書館會參考讀者意見進行採購

讀者資料
圖書館
* 姓名
* 身分
系所
* E-mail
※ 我們會寄送一份副本至您填寫的Email中
電話
※ 電話格式為 區碼+電話號碼(ex. 0229235151)/ 手機格式為 0900111111
* 請輸入驗證碼
本书以系统论、控制论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理的概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制目标的设定及其细化、内部控制各要素、企业整体层面的控制等内容。
  • 版权信息
  • 丛书出版前言
  • 前言
  • 第一章 内部控制与风险管理概述
    • 第一节 内部控制的概念及特征
    • 第二节 内部控制的产生及发展
    • 第三节 内部控制目标及其设定原则
    • 第四节 内部控制目标的设定及细化
    • 第五节 内部控制要素及其基本原则
    • 第六节 内部控制建设的思路和方法
    • 第七节 内部控制的固有局限性
  • 第二章 内部环境
    • 第一节 内部环境概述
    • 第二节 组织架构
    • 第三节 发展战略
    • 第四节 人力资源
    • 第五节 社会责任
    • 第六节 企业文化
  • 第三章 风险评估
    • 第一节 风险的概念、特征和分类
    • 第二节 目标设定
    • 第三节 风险识别
    • 第四节 风险分析
    • 第五节 风险应对
  • 第四章 控制活动
    • 第一节 常用的控制措施
    • 第二节 信息系统控制
    • 第三节 全面预算管理
  • 第五章 信息与沟通
    • 第一节 信息与沟通概述
    • 第二节 内部信息传递
  • 第六章 资产业务内部控制
    • 第一节 业务活动控制的基本思路
    • 第二节 货币资金内部控制
    • 第三节 存货业务内部控制
    • 第四节 固定资产业务内部控制
    • 第五节 无形资产业务内部控制
  • 第七章 购销及投筹资业务内部控制
    • 第一节 采购业务内部控制
    • 第二节 销售业务内部控制
    • 第三节 投资业务内部控制
    • 第四节 筹资业务内部控制
  • 第八章 其他业务内部控制
    • 第一节 担保业务内部控制
    • 第二节 工程项目内部控制
    • 第三节 业务外包内部控制
    • 第四节 财务报告内部控制
    • 第五节 对子公司和分支机构的控制
  • 第九章 内部监督和内部控制评价
    • 第一节 内部监督
    • 第二节 内部控制评价
    • 第三节 审计委员会、内部审计与内部控制
  • 第十章 内部控制与风险管理新发展
    • 第一节 内部控制——整合框架(2013)
    • 第二节 ISO 31000风险管理国际标准
    • 第三节 风险智能管理框架
    • 第四节 “互联网+”环境下的内部控制
  • 主要参考书目
  • 出版地 中國大陸
  • 語言 簡體中文

評分與評論

請登入後再留言與評分
幫助
您好,請問需要甚麼幫助呢?
使用指南

客服專線:0800-000-747

服務時間:週一至週五 AM 09:00~PM 06:00

loading