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本书分管理会计、财务管理、审计三个部分,收录了《DD集团财务共享服务中心》《福田汽车成本管理改进》《经济转轨环境下移动通信终端设备分销企业:TY公司的全面预算管理》《从IBM看企业集团财务管控》《上海家化内部控制被否引发诉讼》《蓝天资产内部控制的评审》等文章。
- 版权信息
- 总序
- 前言
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管理会计
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DD集团财务共享服务中心
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福田汽车成本管理改进
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经济转轨环境下移动通信终端设备分销企业:TY公司的全面预算管理
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变还是不变?Y证券战略绩效评价系统的演进
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财务管理
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从IBM看企业集团财务管控
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过而未发,谁该负责?胜景山河首次公开发行新股被否
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审计
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B会计师事务所拓展PPP相关服务业务
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上海家化内部控制被否引发诉讼
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某外资商业银行信息系统外包风险的识别与审计
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蓝天资产内部控制的评审
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注册会计师审计风险评估和签约风险评估:以金荔科技为例
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