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审计学

出版日期
2018/01/01
閱讀格式
EPUB
書籍分類
學科分類
ISBN
9787301298985

本館館藏

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本书主要内容包括:审计概论、审计行为规范体系、审计目标与范围、审计程序与计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样原理及应用、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、货币资金审计、内部控制审计等。
  • 版权信息
  • 前言
  • 第一篇 审计原理与方法
    • 第一章 审计概论
      • 第一节 审计的产生与发展
      • 第二节 审计的内涵与分类
      • 第三节 审计的对象与职能
      • 第四节 审计监督体系
    • 第二章 审计行为规范体系
      • 第一节 审计行为法律规范
      • 第二节 审计执业行为规范
      • 第三节 审计人员职业道德规范
    • 第三章 审计目标与范围
      • 第一节 财务报表审计目标
      • 第二节 财务报表审计相关责任
      • 第三节 审计业务的承接
      • 第四节 审计过程与范围
    • 第四章 审计程序与计划
      • 第一节 审计程序
      • 第二节 审计准备业务
      • 第三节 审计计划
      • 第四节 审计重要性及其运用
      • 第五节 审计风险及其内容
    • 第五章 审计证据与审计工作底稿
      • 第一节 审计证据的含义
      • 第二节 审计证据的处理
      • 第三节 审计证据的记录——审计工作底稿
    • 第六章 审计抽样原理及应用
      • 第一节 审计抽样概述
      • 第二节 控制测试中统计抽样技术的应用
      • 第三节 细节测试中统计抽样技术的应用
    • 第七章 风险评估程序与内容
      • 第一节 风险评估的要求与程序
      • 第二节 了解被审计单位及其环境
      • 第三节 了解被审计单位的内部控制
      • 第四节 重大错报风险评估
      • 第五节 与治理层和管理层的沟通
      • 第六节 审计工作记录
    • 第八章 风险应对程序与实施
      • 第一节 财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
      • 第二节 认定层次重大错报风险的进一步审计程序
      • 第三节 控制测试
      • 第四节 实质性程序
      • 第五节 评价列报的适当性
      • 第六节 评价审计证据的充分性和适当性
  • 第二篇 财务报表审计
    • 第九章 销售与收款循环审计
      • 第一节 会计报表审计概述
      • 第二节 销售与收款循环的特征
      • 第三节 销售与收款循环业务的审计
      • 第四节 营业收入审计
      • 第五节 应收及预收账款审计
      • 第六节 其他相关账户审计
    • 第十章 采购与付款循环审计
      • 第一节 采购与付款循环的特征
      • 第二节 内部控制和控制测试
      • 第三节 应付账款和应付票据审计
      • 第四节 固定资产审计
      • 第五节 其他相关账户审计
    • 第十一章 生产与存货循环审计
      • 第一节 生产与存货循环的特征
      • 第二节 内部控制和控制测试
      • 第三节 存货审计
      • 第四节 应付职工薪酬审计
      • 第五节 营业成本审计
    • 第十二章 货币资金审计
      • 第一节 货币资金与交易循环
      • 第二节 货币资金的内部控制和控制测试
      • 第三节 库存现金审计
      • 第四节 银行存款审计
      • 第五节 其他货币资金审计
    • 第十三章 审计报告
      • 第一节 审计报告概述
      • 第二节 注册会计师审计报告
      • 第三节 编制审计报告的要求和步骤
      • 第四节 国家审计报告
      • 第五节 内部审计报告
      • 第六节 管理建议书
  • 第三篇 内部控制审计
    • 第十四章 内部控制审计
      • 第一节 内部控制审计概述
      • 第二节 内部控制审计的执行
      • 第三节 内部控制审计报告
  • 参考文献
  • 北京大学出版社教师反馈及教辅申请表
  • 出版地 中國大陸
  • 語言 簡體中文

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