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本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合中国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性。
- 封面
- 前折页
- 书名页
- 文前辅文
- 版权页
- 《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》编委会
- 《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》编辑说明
- 目录
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第一章 导论
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一 研究背景与意义
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二 文献回顾与评述
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三 本书框架与主要内容
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四 基本思路与研究方法
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五 主要结论与创新
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第二章 企业内部控制框架演进与国有企业内部控制框架构建分析
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一 美国内部控制框架的演进及最新框架分析
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二 英国内部控制框架的演进与最新框架分析
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三 中国内部控制框架的演进与最新框架分析
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四 中国学者代表性内部控制框架分析
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五 构建中国国有企业内部控制框架的基本思路
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第三章 影响国有企业内部控制的特殊因素分析
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一 中国目前国有企业的主要特征:影响国有企业内部控制的现实因素
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二 中国国有企业改革与发展趋势展望:影响国有企业内部控制的发展方向
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三 中国与国有企业内部控制相关的法律法规:影响国有企业内部控制的法律环境
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四 对国有企业具有监管职责的相关监管机构:影响国有企业内部控制的外部环境
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五 中国国有企业其他特殊性:影响国有企业内部控制的内部环境
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第四章 国有企业内部控制框架构建研究
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一 基本框架
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二 两类目标
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三 四大责任主体
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四 七大原则
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五 五大要素
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六 两条控制主线
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七 五大机制
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第五章 国有企业风险预警机制构建研究
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一 一般框架
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二 基础工程
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三 风险监测与预警机制
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四 风险应对与处置机制
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五 结果评估与改进机制
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第六章 国有企业内部控制成功经验:驰宏锌锗案例分析
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一 驰宏锌锗基本情况
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二 驰宏锌锗内部控制基本情况
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三 驰宏锌锗内部控制建设的主要做法及基本经验
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四 进一步提高内部控制有效性的建议
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第七章 国有企业内部控制有效性研究:基于国有控股上市公司的分析
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一 国有控股上市公司相关数据来源
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二 国有企业内部控制有效性评价:基于自我评价报告的分析
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三 国有企业内部控制有效性评价:基于内部控制审计报告的分析
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四 主要结论、建议与局限
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- 主要参考文献
- 后记
- 后折页
- 封底
- 出版地 : 中國大陸
- 語言 : 簡體中文
- DOI : 10.978.75201/16091
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